中国内部控制改革与发展目录
目录(共32章)
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第1章 内部牵制
第2章 会计控制
第3章 全面风险控制
第4章 内部控制的未来发展
第5章 内部会计控制规范框架体系
第6章 内部会计控制基本规范
第7章 内部会计控制具体规范(一)
第8章 内部会计控制具体规范(二)
第9章 内部会计控制规范与企业内部控制规范的有机衔接
第10章 企业内部控制本质
第11章 内部环境
第12章 风险评估
第13章 控制活动
第14章 信息与沟通
第15章 内部监督
第16章 内部控制外部监督
第17章 小企业内部控制
第18章 银行业务内部控制
第19章 证券业务内部控制
第20章 保险业务内部控制
第21章 研究制定行政事业单位内部控制规范的重要意义
第22章 行政事业单位内部控制国际发展概览
第23章 我国部分地区推进行政事业单位
第24章 上市公司率先实施
第25章 非上市大中型企业分步实施
第26章 金融企业的加快实施
第27章 抓好试点全面推开
第28章 非企业领域的内部控制
第29章 注册会计师行业的内部控制
第30章 审计机关的重要作用
第31章 内部控制与反腐倡廉
第32章 内部控制的宏观评价